浙江省国际贸易集团 2019年度主要财务信息披露
近日,浙江省内部审计协会公布了2024年度内部审计理论研讨及典型案例的遴选结果,省国贸集团《内部审计实现“三个如”要求的路径探索》与《打造审计整改新格局——基于风险地图的构建及应用》入选“示范论文”,《护航“信用动能”,为外贸高质量发展赋能》与《基于治理提升的“双核驱动”整改生态体系研究》入选“典型案例”。
近年来,省国贸集团大力推进“大合规”体系建设,将内部审计作为提升集团治理效能、有效防控经营风险的重要抓手,积极构建并完善研究型审计体系,通过理论研究推动审计思路的革新、业务能力的提升以及审计成果的转化,推动内部审计工作精准识别发现重大潜在风险、关键问题、薄弱环节,充分发挥内部审计“审事察人、审事评人”的积极作用,促进领导干部履职尽责,担当作为。
下一步,省国贸集团将继续秉持高质量发展的理念,以更加开放的姿态、更加创新的思维,不断深化审计理论研究与实践创新的融合,更好发挥内部审计监督作用,为集团高质量发展提供更强有力的审计保障。