1月9日下午,省国贸集团召开2024年“大合规”条线述职暨务虚会议,总结2024年法律合规、审计、综合监督工作情况,谋划2025年工作思路。集团党委委员、总会计师、总法律顾问徐得均,集团外部董事陈国荣,集团审计部(法律合规部、综合监督部)以及各成员公司法律合规、审计、综合监督工作相关负责人等60余人参加会议。
会议指出,2024年集团“大合规”条线工作取得显著成效,一是法治合规建设成效明显,二是审计监督作用凸显,三是调查处置推进力度明显。会议要求,各成员公司要把集团关于加强“大合规”体系建设的实施意见作为未来几年“大合规”条线工作总纲性文件,结合实际,做好贯彻落实;要准确把握“大合规”体系建设的“五大方面”,从战略管理的高度出发,提升涵盖法律合规、审计、综合监督等在内的“大合规”管理质效;要进一步加强重点领域“大合规”风险研判工作,紧紧围绕集团主责主业,加强对相关法规政策的研究、分析,提升防风险于未然的能力,为集团的高质量发展保驾护航。
会上,15家成员公司对2024年“大合规”条线工作完成情况作述职汇报和交流,并就如何提升对本公司重点问题、重大风险的识别、研判、防范和化解能力进行专题阐述。集团审计部(法律合规部、综合监督部)发放了《集团内部审计工作手册(2024年版)》,该手册将为集团审计工作提供参照指引,有效推动集团上下审计工作的标准化、规范化、高效化。